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渠道部虚拟产品发货流程图

渠道部虚拟产品发货流程图: 渠道部虚拟产品发货流程图:
系统部 财会部
1.接受卡号密码档案,确 认生成数量及档案的完整 性 2.于卡号申请单上签收确 卡号申请单 告知

生成的卡号密 码加密传给财 务管理如责任 卡号申请单

卡号申请单 (备注:渠道部将销售单号码告知财会部备货人 (备注:经审核后的单据无法再做任何项目变更 商系统查询销售单的完整 性(主要与收款确认)

提供当次提供当次发货的产 品资料(含卡号/密码)给业 务员

月底: 1.于业务核对销售货物数量, 金额及业务收款金额核对 2.于库管核对库存数量

备注: 1.销售单确认收款时,请注明收款日期,收款账号,收款金额 2.总量管理,库存管理及发货人不同,可相互确认并做好沟通 3.财会收款则以明细表(详附件1)经财会人员确认收款签名后交给渠道部看销售可做收款备注的依据

管理部(库管)

渠道部(销售)

依卡号申请单入,商系统

于商开设销售单,备注 收款确认OK并审核该

卡号申请单复印件

渠道部将销售单号码告知财会部备货人,以查询商系统) 经审核后的单据无法再做任何项目变更)

确认产品及数量并发 货给客户 备货明细表(附件2)

(备注:渠道部填注:营业部填表并回备货明细表确认已收到货品)

部看销售可做收款备注的依据.


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