当前位置:首页 >> 机械/仪表 >>

技术文件归档、发放、作废管理规定


受控编号:

技术文件归档、发放、作废管理规定
A/1 版

编制

审核

批准

2011-03-15 发布

2011-04-01 实施

技术文件归档、发放、作废管理规定
1 目的及范围 为规范公司技术文件的管理

,使文件的归档、晒制、发放、作废、撤回、借阅、出厂 等过程处于受控状态,确保技术文件的正确、完整、统一、有效使用。 技术文件包括产品设计和开发全过程中所形成的:产品图样及设计文件、工艺文件、 工装技术文件,设计和开发策划的结果、产品设计或改进输入、输出评审资料、工艺评审 资料、重要记录、鉴定资料以及完整性要求的其它各类文件。 2 职责 2.1 文件编制人员对文件的正确、齐全、完整、统一负责,并对文件更改的正确性负责; 2.2 文件使用部门对使用文件的有效性、完整性及部门文件实施有效管理负责; 2.3 技术中心(档案部门)对存档文件的保管、登记、晒(复)制质量、发放、作废、销 毁、换版、借阅等工作质量和有效性负责。 2.4 采购部对供方用技术文件的更改、作废撤回和管理有效性负责。 3 流程说明

3.1 归档 技术文件编制完成并经过审批后,技术文件编制人员(或项目组)及时将技术文件整 理归档;同时应填写《技术文件移交(出图)单》 (表 2F050—1) ,纸质文档和电子文档应 同时归档,并保证两种文档的一致性。归档技术文件应无破损、无污迹、无折叠印,并保 证归档技术文件完整、齐全。 3.2 晒制

3.2.1 研发新产品的产品图样及工艺文件由技术中心办公室依据《技术文件发放一览表》 (表 2F050—2)晒制。 3.2.2 工装产品图(含工装工艺)由工装设计部门下发《工装产品晒图明细表》 ,技术中心 办公室按要求晒制。 3.2.3 更改通知单由技术中心办公室对更改通知单上新增和换新图纸按照更改通知单上所 涉及部门进行晒制,更改通知单可采用复印形式发放。 ,经编 3.2.4 临时性技术文件由文件编制部门填写《技术文件晒制审批单》 (表 2F050—3) 制部门负责人批准,技术中心审查后晒制。

1

3.2.5

新签订的技术协议书规定的产品图纸等技术文件(给供方提供一份) ,由技术协议

签订部门填写《技术文件晒制审批单》 ,经技术协议签订部门负责人审批,档案室调档、晒 制,由技术协议签订部门随技术协议发放。 3.2.6 在技术协议规定的附图明细内需增晒份数、以旧换新的,需由采购部填写《技术文 件晒制审批单》 ,经采购部领导批准和协议签订部门负责人审批,交档案室调档、晒制。 3.2.7 暂时没有技术协议,供方又确需产品图纸等技术文件进行前期技术准备时,技术协 议拟订人员填写《技术文件晒制审批单》 ,经技术协议签订部门负责人批准后,交档案室调 档、晒制。 3.2.8 技术文件的使用期和再晒制处理 a)部门装订成册的产品图样及工艺文件等正常使用期不低于二年,生产现场使用的产品 图样、工艺文件正常使用期不低于一年。以文件上有效标识为判断依据。底图文件有效期 按照《底图文件换版期限》 (表 2F050—5)执行。 b)再晒制处理,根据使用期等对再次晒制文件分为二类:a:以旧换新晒制;b:丢失晒 制。 ——以旧换新晒制,由使用部门填写《技术文件晒制审批单》并注明“以旧换新” ,经 部门领导批准,同时填写《技术文件撤回记录》 (表 2F050—6) ,交由技术中心办公室审批 后晒制,晒图员按规定加盖有效标识后发放,同时在撤回旧图上加盖“作废”章后收回。 ——因保管不善而造成丢失,使用部门应提出书面申请,经使用部门领导与技术中心 分管领导同意后晒制,同时,技术中心办公室依据情节轻重对图纸使用部门给予通报批评 及经济处罚,处罚标准按 3.10 执行,若反复出现图纸丢失行为,将视情节予以重罚。 3.3 发放

3.3.1 发放部门建立保持保存必要的发放程序和相应记录。 3.3.2 产品图样及设计文件、工艺文件、工装文件等文件发放范围和数量,依据《技术文 件发放一览表》《技术文件晒制审批单》和更改通知单规定发放。 、 3.3.3 新产品的图样、设计文件及工艺文件、工装产品图由技术中心档案室加盖有效标识, 装订成册,发放至使用部门。 3.3.4 临时性用技术文件由文件编制部门到档案室领取发放。 3.3.5 由技术中心档案室负责新发放技术文件的有效标识,以保证使用现场为有效版本, 正常生产用技术文件加盖当年年份章;新产品试制加盖“试制”章,如果试制产品改为生 产,并且产品图样未变动,可以在原试制产品技术文件上加盖年份章;由于特殊原因等临
2

时性用技术文件,加盖“一次性用图”标识为有效。 3.3.6 使用部门必须设立兼职档案员,由兼职档案员在《技术文件发放登记表》 (表 2F050 —4)上签字并接收确认,交接时要逐张清点,签字要签全姓名和日期,以备查询;并及时 填写维护本部门的《技术文件清单》 (表 2F050—7) 。 3.4 标识及有效性确认

3.4.1 发放和使用的技术文件应进行有效性标识,以确保使用现场为有效版本。设计文件 包括:产品图样、产品质量特性重要度分级表、验收准则等;工艺文件应包括:工艺过程 卡、作业指导书、工序质量控制表、质控点操作指导卡、铸锻件毛坯图、工装图纸及工艺, 关键过程(工序)明细,工艺文件目录等。 3.4.2 技术文件的确认控制为时时控制,凡加盖“试制”章、年份章的图样(临时用图加 盖“一次性用图”章)均为有效技术文件,各部门发现无“试制”章、年份章,又无临时 图标记的无效技术文件应及时通知技术中心办档案室,将文件收回。 3.4.3 在更改正常生产加盖了年份章产品技术文件时,其《更改通知单》中换新和新增设 计文件及工艺文件的标识必须和更改前产品技术文件标识一致为正常生产年份章。 3.5 3.5.1 外协生产用技术文件的管理 外协技术文件蓝图,由制造部外协业务员按制造部下达的外协生产计划,填写《技

术文件晒制申请单》 ,注明需求理由,经制造部长审查,供应商管理员认可、技术中心主任 批准后方可晒印。技术中心办公室档案部门将外部协作生产用技术文件蓝图(以下简称外 协用图)加盖“外协”章后由外协业务员领取,并建立发放台帐。所有外协用图应由外协 业务员转交外部协作生产单位(以下简称外协单位) ,制造部应建立部门技术文件台帐,做 好发放、更改、回收记录。 3.5.2 外协用图的更改,应由外协业务员按更改通知单的要求填写《技术文件晒制申请

单》 ,经技术中心主任批准晒印后,到技术中心档案部门领取。外协业务员将换发或新增蓝 图及更改通知单蓝图一并转交外协单位,并由外协单位实施更改,同时收回作废资料。因 故未能及时交出作废蓝图时,外协业务员必须填写《技术文件撤回记录》 (一式两份,自留 一份,档案部门一份) ,注明待交理由和期限,并应在规定期限内将作废技术文件蓝图查找 并送交技术中心档案部门。因遗失造成的一切责任由外协单位负责。如外协单位未及时实 施更改,一切经济损失由外协单位承担,并追究外协业务员的责任。 3.5.3 外协用图在使用过程中,如有遗失,由外协单位向外协业务员提出补发申请,并由

外协业务员填写《技术文件晒投制申请单》 ,经技术中心主任批准并由资料室按 3.10 的收
3

费规定开具罚款单,由外协单位到财务部交款后,资料管理人员凭申请单和交款收据晒印 蓝图,并做好补发记录。对不交款者,则不发新蓝图,由此造成的一切责任由外协单位承 担,并追究外协业务员的责任。污损换图应交回旧图,领取新图。 3.5.4 当取消外协单位的外协生产资格时, 应由外协业务员将外协用图按发放明细全部收

回。如未收回,视具体情况追究外协业务员的责任。 3.5.5 收回的作废或污损资料按 3.5 条销毁处理。

3.6 破旧、封存、作废文件的管理 3.6.1 对破旧、脏污的技术资料的更换,由各使用部门档案员(或兼职)持旧图到档案室 办理,填写《技术文件晒制审批单》及《技术文件撤回记录》后方可更换新图,旧图由档 案室统一收回。 3.6.2 淘汰产品的图样、工装图纸、工艺文件及技术资料由产品主管、工艺主管下发通知, 部门领导审核,公司分管领导批准后,由档案室负责,做好记录,隔离封存。需销毁,填 写《文件销毁申请单》 (表 2F050—8) ,经公司分管领导批准后,统一销毁。 3.6.3 作废技术文件由各使用部门负责填写本部门《技术文件撤回记录》及时撤回至档案 室,并确保所有作废技术文件都能及时、全部撤回,防止被误用; 3.6.4 作废技术文件,档案室统一收回,并按档案管理的要求统一处置。档案室应建立作 废技术文件撤回和销毁纪录。其它部门如需保留作废的技术文件应经过文件编制部门领导 审批,并由档案室保留审批记录; 3.7 借阅 技术文件的借阅时应进行借阅登记,借阅者应在指定日期内归还,到期不还由文件管 理部门相关人员收回。原版技术文件一般不予外借,特殊需要时,应经单位分管领导批准。 见《技术文件借阅记录》 (表 2F050—9) 。 3.8 技术文件出厂 因工作需要,技术文件出厂,应办理技术文件出门审批手续。审批权为经办部门领导。 见《技术文件出门证》 (表 2F050—10) 。 3.9 外来技术文件 外来技术文件的管理按照《外来技术文件管理规定》执行。 3.10 收费管理 3.10.1 收费标准 a)外单位持底图来厂晒制的收费标准:
4





A0 20

A1 15

A2 10

A3 5

A4 2

价格(元/张)

b)以旧换新、特殊情况需另外提供或参考用的技术文件按下列标准收费: 幅 面 A0 40 A1 30 A2 20 A3 10 A4 5

价格(元/张) 3.10.2 收费程序

需要晒图的单位(个人)到财务交费,凭交款收据到档案室领取技术文件。 4 监督与考核 技术中心办公室负责对技术文件统一、完整、规范和有效性进行监督和考核。 5 记录及附件 5.1 流程涉及到的文件 a)《技术文件更改管理规定》 (Q/XGTZ2F051-2010) 5.2 流程记录表 a)《技术文件移交(出图)单》 (表 2F050—1) b)《技术文件发放一览表》 (表 2F050—2) c)《技术文件晒制审批单》 (表 2F050—3) d)《技术文件发放登记表》 (表 2F050—4) e)《底图文件换版期限》 f)《技术文件撤回记录》 g)《技术文件清单》 h)《文件销毁申请单》 i)《技术文件借阅记录》 j)《技术文件出门证》 (表 2F050—5) (表 2F050—6) (表 2F050—7) (表 2F050—8) (表 2F050—9) (表 2F050—10)

5

表 2F050-1

技术文件移交(出图)单
图 序 产品型号名称、一级部件代号 号 样 审 批 技术中心 审批 接受 办理人 日 期

A0

A1

A2

A3

A4



移交(出图)依 申请人

移交(出 图)部门

6

表 2F050-2 表 1 产品技术文件蓝图发放一览表

发放部门 序 发放数量 号 资料名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 工艺方案 20 工艺路线表 21 工艺过程卡 22 机加工工艺过程卡 23 典型工艺过程卡 24 焊接工艺过程卡 25 焊接作业指导书 26 焊接组成件明细表 27 装配工艺过程卡 28 装配作业指导书 29 装配工序卡片 30 产品图样(成套) 自制、外协件产品图样 外购件产品图样 外购件技术协议书 外协件技术协议 验收准则 试验大纲 产品质量特性重要度分级表 明细表及汇总表(包括专用件、借用 专用件、借用件明细表 外购件、进口件、标准件明细表 外购工具明细表 零件手册 操作与保养手册 维修手册 产品介绍 装箱单 试验报告 产品工艺文件目录

产 品 室 1

工 艺 室 1

装 仓 配 储 车间 1

制 造 部 1 1

财 务 部

质 采 量 购 部 1

销 售 部

成 备 品 注 库

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1

1

7

序 号

发放部门 发放数量 资料名称 装配组成件明细表

产 品 室

工 艺 室 1

装 仓 配 储 车间 1 1

制 造 部

财 务 部

质 采 量 购 部

销 售 部

成 备 品 注 库

31 检验作业指导书 33 关键零部件检验作业指导书 34 刃量具明细表 35 焊接材料工艺定额明细表 36 装配辅料工艺定额明细表 37 涂装定额明细表 38 涂装零件明细表 39 成品外协零部件明细表 40 工序外协零部件明细表 41 专用工艺装备明细表 42 专用工装图样及设计文件 43 材料消耗工艺定额明细表 44 材料消耗工艺定额汇总表 45 工艺总结 46

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

注:本发放清单中工艺文件暂由技术中心工艺工程师存管,仓储、成品库文件暂由制造部存管;

8

表 2F050—3

技术文件晒制审批单
用途 依据

标识 序号 技术文件代号 图纸 工艺 类型 张数 份数 备注

技术中心 申请 部门 申请人/ 日期 申请部门批 审批 准/日期 /日期

9

表 2F050—4

技术文件发放登记表
序 文件代号 号 接收单位 张/份 数 份 签收人 发放日期 备注

10

表 2F050—5

底图文件换版期限
幅 4# 3# 2# 1# 0# 备注: 1. 原则上超过使用年限的底图均应换版。 2. 未超过使用年限但更改次数和累计更改处数任意一项达到更换期限时均 应换版。 3. 未超过使用年限且更改次数及累计更改处数均未达到更换期限的,因底 图利用次数过多造成破损、模糊不清的,应予以换版。 面 使用年限 5年 5年 5年 5年 5年 更改次数 5 5 8 8 10 累计更改处数 10 15 20 25 30

11

表 2F050—6

技术文件撤回记录
序号 文件代号 张/份 份数 撤回依据 撤回日期 移交人 接收人 备注

12

表 2F050—7

技术文件归档/接收清单
序号 文件名称及代号 张数/份 份数 移交人 签收人 日期 备注

中心

13

表 2F050—8

文件销毁申请单
销毁文件部门 文件编号

文件名称

文件形成时间









份数 经办人





部门负责人:

主管领导:

日期:

日期:

0

表 2F050—9

技术文件借阅记录
序号 文 件 名 称 借阅日期 借阅人签名 经办人签名 归还日期 接收人签名 备 注

说明: 1. 归还日期为借阅时指定日期,到期不还,文件管理部门有权收回。 2. 借阅技术文件出厂区,办理技术文件出厂手续。

表 2F050—10

技术文件出门证
单 位 文件名称 数 量 姓 名

出 门 原 因

经办人 /日期

批准 /日期

说明:出门证一式两份,经办部门留存一份,交门卫一份。

技术文件出门证
单 位 文件名称 数 量 姓 名

出 门 原 因

经办人 /日期

批准 /日期

说明:出门证一式两份,经办部门留存一份,交门卫一份。


相关文章:
技术文件归档、发放、作废管理规定
技术文件归档发放作废管理规定_机械/仪表_工程科技_专业资料。技术文件的管理、技术档案的管理、图纸与技术文件的归档、发放与作废今日...
技术文件发放管理规定
发放的要求 本管理方法适用于归档产品的技术文件发放 2 引用文件 Q/QY001.001...4.8 所发放技术文件必须现行有效,绝不允许有作废技术文件 出现在生产现场。...
技术文件管理规定
3. 职责 3.1 技术质保部为本程序的归口管理部门,人事行政部负责技术文件归档...版文件或需留下参考时,应由文件发放部门领导在文件上签 字,并加盖红色“作废...
技术文件管理规定
技术文件的编制、审核、批准,更改,资料员负 责技术文件的复制、发放归档管理...原 版次文件作废,换发新版本。 4.5.4 更改单编制者负责按更改单对底图、...
技术文件发放回收、保管管理规定
4.1.4 技术文件归档、登记、流转、使用与管理按《技术文件管理规定》执行。 ...C 表示作废收回文件; D 表示其它 贵公司收到文件后,请配合以下事项: (■表示...
技术文件管理规定
技术文件管理规定_经管营销_专业资料。1. 范围 1.1 1.2 1.3 为了确保体系...技术文件的审批 技术文件归档 技术文件发放、使用 技术文件作废、销毁 4....
技术文件管理规定
随时回收作废文件,妥善管理有效文件,保证技术管理的...6 技术资料的归档及保存 6.1 内部编制技术资料的...技术图纸和其他技术资料一律由资料保管员复制发放,由...
技术文件管理规定
为了规范技术文件资料的签署、盖章、发放、复印、回收、归档管理特制定本规定。...5.3.4 试制后图纸原则上收回,盖上蓝印“作废存查”隔离存放。生产用的损伤...
技术文件管理制度-新版
文件的归口管理部门,负责技术文件的编制、审核,并从技 术人员中指定一人兼职做文件管理员,负责公司各部门所有技术文件编号、发放、回收、归档,以及文件更改、作废等...
技术文件管理规定
文件管理规定 技术文件管理规定第一章 总则第一条 为切实做好各种技术文件的...发放、升级、回收、作废归档和保密 工作,保证技术文件的科学性、完整性、适用...
更多相关标签:
文件归档整理规定 | 出院病历归档管理规定 | 出院病历归档时间规定 | 法院执行归档规定档 | 未按规定作废发票 | 增值税发票作废规定 | 技术资料归档 | 科研单位技术资料归档 |